Cuéntanos cómo es tu negocio y te recomendamos el plan que mejor encaja contigo. Sin compromiso.
Asesoría fiscal especialista para sellers de Amazon FBA y FBM con stock en España. Gestión de IVA, OSS para ventas UE, comisiones de Amazon Ireland y todas las particularidades del marketplace.
Qué incluye
Vender en Amazon (FBA o FBM) tiene una fiscalidad específica que la asesoría tradicional no suele dominar: ventanilla única (OSS), comisiones de Amazon Europe S.à.r.l. en Luxemburgo (Amazon Ireland), inversión del sujeto pasivo, devoluciones, transferencias entre almacenes… Te ayudamos a llevarlo bien desde el principio si tu stock está en España.
Plan
Misma calidad de asesoramiento. La diferencia es si vendes como autónomo o has constituido sociedad.
Desde 59€ /mes
Precio sin IVA. Renta incluida desde el 3er mes de servicio. ¿Necesitas hablar por teléfono con tu asesor? Plan Pro Autónomo desde 79€/mes. Si Amazon mueve tu stock a otros países UE (Pan-EU FBA), esa fiscalidad la lleva una asesoría local de cada país: TeDeclaro está colegiada solo en España. Te asesoramos sobre si te compensa Pan-EU FBA antes de activarlo. Incluye 2 actividades económicas; la 3ª en adelante son +10€/mes. Uso responsable: 60 facturas de ingreso y 120 de gasto al trimestre. Excedente: +5€/trimestre por cada 10 facturas extra.
Desde 149€ /mes
Precio sin IVA. Renta del administrador incluida desde el 3er mes de servicio. ¿Necesitas hablar por teléfono con tu asesor? Plan Pro Empresa desde 189€/mes. Constitución de SL gratuita pagando 2 mensualidades por adelantado (no incluye notario ni Registro Mercantil). Si Amazon mueve tu stock a otros países UE (Pan-EU FBA), esa fiscalidad la lleva una asesoría local de cada país: TeDeclaro está colegiada solo en España. Te asesoramos sobre si te compensa Pan-EU FBA antes de activarlo. Si tienes empleados, suma Asesoría Laboral desde 17,50€/empleado/mes. Incluye 2 actividades económicas; la 3ª en adelante son +10€/mes. Uso responsable: 150 facturas de ingreso y 200 de gasto al trimestre.
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Cómo trabajamos
01
Te asignamos asesor del sector. Conoces a tu asesor desde el primer día. Es alguien que ya entiende cómo funcionan los reports de Seller Central, las comisiones de Amazon, FBA fees y las particularidades del IVA en e-commerce.
02
Onboarding de tu actividad. Repasamos contigo en qué marketplaces vendes (Amazon ES, DE, FR, IT…), si participas en Pan-European, qué tipo de productos vendes y tu estructura. Con eso configuramos tu fiscalidad correctamente.
03
Conectamos los datos. Subes tus reportes de Amazon Seller Central. Descarga tus reportes en 1 clic (Reports > Tax o Reports > Fulfillment) y súbelos a la plataforma TeDeclaro. Identificamos automáticamente ventas por país, comisiones de Amazon Ireland y devoluciones. Las facturas de proveedores y gastos, una foto desde tu móvil.
04
Presentación e informes. Tu asesor presenta los modelos trimestrales y anuales en plazo, gestiona la ventanilla OSS para tus ventas UE y te avisa de novedades normativas (cambios IVA, nuevos requisitos Amazon…).
Importante
Cuando Amazon mueve tu stock a almacenes en Alemania, Francia, Italia, Polonia, etc. (Pan-EU FBA), las ventas que salen desde esos países tributan allí: alta del IVA local, presentación de modelos en cada país. Es obligatorio y las haciendas europeas están vigilando cada vez más. Te asesoramos sobre tu caso para ver si te compensa Pan-EU FBA o limitarte a España, y te recomendamos a un partner local especializado (Hellotax, AVASK, Taxually) para los trámites en otros países. TeDeclaro no firma declaraciones fuera de España.
Preguntas frecuentes
Cuando tu actividad sea habitual (ventas continuadas con ánimo de lucro), debes darte de alta independientemente del volumen. Si solo vendes 2 cosas sueltas al año puede haber margen de interpretación. Te orientamos según tu caso real.
La Ventanilla Única (OSS) es un sistema que permite declarar el IVA de tus ventas B2C a particulares de otros países UE en un solo trámite en España, sin registrarte en cada país. Es obligatorio si superas los 10.000€ anuales en ventas intracomunitarias B2C. Lo gestionamos por ti.
No. El IOSS es la ventanilla para vender productos importados de fuera de UE (típicamente China) a clientes UE. Aplica para envíos hasta 150€. Si vendes con dropshipping desde China o tu inventario está fuera de UE, te afecta. También lo gestionamos.
La regla es simple: las ventas tributan en el país desde donde sale físicamente el producto. Si tu stock está en España y vendes a clientes en cualquier parte (España, UE o internacional), TeDeclaro lo gestiona todo. Si activas Pan-EU FBA y Amazon mueve tu stock a Alemania, Francia, Italia, Polonia o Chequia, esas ventas tributan en cada país y necesitan asesoría local colegiada en cada uno (TeDeclaro está colegiada solo en España). Te asesoramos sobre si te compensa Pan-EU FBA antes de activarlo.
Sí. El coste de adquisición de la mercancía es deducible cuando se vende (no cuando se compra: es un gasto de existencias). También deducibles: comisiones Amazon, FBA fees, publicidad PPC, packaging, herramientas (Helium 10, Jungle Scout, etc.). Te explicamos cómo registrar cada uno.
Sí, son gastos relacionados con tu actividad. Las emite Amazon Europe S.à.r.l. (Luxemburgo) con reglas específicas de IVA intracomunitario. Hay que registrarlas correctamente como inversión del sujeto pasivo en el modelo 303 y 349.
Si eres autónomo o SL en España vendiendo a clientes españoles: sí, IVA español. Vendiendo a particulares de otros países UE: depende del volumen y del OSS. Vendiendo a empresas con NIF intracomunitario: sin IVA pero con declaración intracomunitaria.
La cuota base es por estructura legal (autónomo o SL), no por tamaño. Si tu volumen de facturas excede los 50 ingresos / 100 gastos al trimestre, hablamos. Para estructuras complejas (varias sociedades, holding, ventas en muchos países UE) hacemos propuesta a medida.
TeDeclaro está autorizada en España. Si tu negocio principal opera desde otro país (autónomo registrado allí, empresa con sede fiscal allí o stock principal exclusivamente en otro país), tu asesoría fiscal tiene que ser de ese país, no nosotros. Si tienes residencia fiscal en España y vendes desde España con stock aquí, perfecto, te llevamos sin problema.